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索 引 号: -06232453-7/2020-00371 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 琼中县自然资源和规划局 发文日期: 2020年10月20日 11:20
名  称: 县自然资源和规划局部门2019年度部门决算公开
文  号: 主 题 词:  ;决算;预算;财政;公共预算;预算财政;事业单位;基金预算;公务用车;国土空间

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.xls

海南省琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局

部门2019年度部门决算

目  录

第一部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分  琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家有关自然资源、城乡规划和国土空间规划的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署、中国(海南)自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委县政府工作部署。

(二)履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;组织实施全县自然资源和国土空间规划工作政策规定、标准规范和发展战略;研究推进自然资源、城乡规划和国土空间规划政策改革工作;研究提出推进中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及自然资源、空间规划等工作方面的意见和建议。

(三)负责全县自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测成果的信息发布和监督管理。负责全县自然资源和不动产统一确权登记,组织实施各类自然资源和不动产权籍调查、测绘、确权登记、争议调处;建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。

(四)贯彻执行国家、省自然资源资产有偿使用制度,负责全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作,落实自然资源节约集约利用政策,合理配置全民所有自然资源资产;负责全县全民所有自然资源资产统计、核算,编制全民所有自然资源资产负债表;负责全县自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益;配合做好深化农垦改革工作,有序推进土地资产化和资本化。                               

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的政策措施;组织实施农村土地制度改革;负责全县土地征收征用政策指导;负责土地等国土空间用途转用工作;实行最严格的节约用地制度,落实建设用地总量和强度双控要求,负责全县自然资源市场监管;组织开展自然资源分等定级、价格评估,落实自然资源价格公示制度。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项规划;负责组织开展本县总体规划编制、修编和局部修改工作;负责组织开展全县城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编;组织和指导村庄建设规划编制工作;会同有关部门组织开展风景名胜规划、历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作,构建全县高效统一的规划管理体系。建立全县国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施全县规划的审查、报批工作,对本县各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合县总体规划进行审查,协调处理空间布局矛盾冲突,并提出有关调整、清理意见;负责对重大项目是否符合县总体规划进行合规性审查;负责组织开展县总体规划实施情况评估。严格落实国家、省国土空间用途管制制度,管理全县国土空间规划工作。依法实施城乡规划管理;负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》,组织建设工程竣工规划核实(验收)。

(七)负责国土空间生态修复。负责全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程;负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作;负责实施生态保护补偿制度,合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省耕地保护政策,落实耕地数量、质量保护各项措施,确保全县耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高;落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;负责全县耕地占补平衡工作。

(九)负责地质工作和矿产资源管理。组织开展基础地质调查和矿产资源勘查工作;协助实施地质勘查行业管理和地质勘查项目管理;贯彻执行矿产资源合理利用和保护政策措施,负责矿业权管理、矿产资源储量管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作;落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制县地质灾害防治规划和防治标准并实施;监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

(十)负责自然资源领域科技发展、人才培养和对外交流合作。组织自然资源领域科技发展政策宣传,结合人才引进战略,培养自然资源领域专项人才;组织开展自然资源领域交流合作。

(十一)完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

(一)琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门本级

(二)县土地开发整理储备中心(下属单位)

(三)县不动产登记中心

(四)琼中黎族苗族自治县矿务站

(五)琼中黎族苗族自治县乡镇国土环境资源所

(六)琼中黎族苗族自治县国土监察大队。

第二部分 琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          批复表(见正文附件)。

第三部分  琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,596.60万元,机构改革新成立单位没有对比数。用事业基金弥补收支差额0.00万元,机构改革新成立单位没有对比数。年初结转结余40.04万元,主要是一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款的减少,机构改革新成立单位没有对比数。结余分配0万元,机构改革新成立单位没有对比数。年末结转结余45.08万元,主要是基本支出结余和项目支出结转结余,机构改革新成立单位没有对比数。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计5,556.56万元,其中:财政拨款收入5,490.36万元,占98.8%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入66.20万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,551.52万元,其中:基本支出1,110.97万元,占20.01%;项目支出4,440.55万元,占79.99%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计5,511.43万元。机构改革新成立单位没有对比数。财政拨款年初结转结余21.07万元,主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款结余,机构改革新成立单位没有对比数。

财政拨款年末结转结余20.21万元,主要是基本支出结转和项目支出结转和结余,机构改革新成立单位没有对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,379.62万元,占本年支出合计的78.89%。机构改革新成立单位没有对比数。 

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,379.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.44万元,占0.01%。社会保障和就业(类)支出89.86万元,占2.05%;卫生健康支出97.16万元,占2.22%;节能环保支出319.44万元,占7.3%城乡社区支出485.37万元,占11.08%;农林水支出352.02万元,占8.04%;自然资源海洋气象等支出1731.01万元,占39.52%;灾害防治及应急管理支出1247.17万元,占28.48%;住房保障(类)支出57.15万元,占1.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为4379.62万元,支出决算为4,379.62万元,完成年初预算的100%。其中:

 1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 群众文化(项)

   年初预算为0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数大于预算数的主要原因:退休人员费用支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为82.66万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动单位基本养老保险费用支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.41万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动单位机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.71万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动单位支出其他优抚支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为25.19万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动行政单位医疗支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为11.14万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动事业单位医疗支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为60.83万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动公务员医疗补助支出增加。

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为319.44万元,决算数大于预算数的主要原因:追加其他节能环保的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为47.43万元,决算数大于预算数的主要原因:追加其他工资福利支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)    城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为301.96万元,决算数大于预算数的主要原因:追加其他工资福利支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)      其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为135.99万元,决算数大于预算数的主要原因:其他城乡社区公共设施支出增加。

14.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为352.02万元,决算数大于预算数的主要原因:追加其他扶贫的支出。

15.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为352.02万元,决算数大于预算数的主要原因:追加其他扶贫的支出。

16.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为558.34万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

17.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)  一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为105.84万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

18.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)  自然资源规划及管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为24.3万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

19.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源调查

年初预算为0万元,支出决算为388.13万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

20.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为55.74万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

21.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)国土整治(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.97万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

22.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.31万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

23.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.39万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

24.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为261.04万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

25.自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为287.47万元,决算数大于预算数的主要原因:行政运行的基本支出增加。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为0万元,支出决算为57.14万元,决算数大于预算数的主要原因:人员变动。

27.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元,支出决算为1247.17万元,决算数大于预算数的主要原因:追加地质灾害防治支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1110.97万元,其中:人员经费973.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费137.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,111.60万元,主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入、国有土地收益基金及对应专项债务收入、农业土地开发资金,机构改革新成立单位没有对比数。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,111.60万元,机构改革新成立单位没有对比数。

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1111.6万元,支出决算为1,111.60万元,完成年初预算的100%。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出、农业土地开发资金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出、 土地开发支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、土地开发支出、其他国有土地收益基金支出、农业土地开发资金安排的支出(项)。

    年初预算为1111.6万元,支出决算为1111.61万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:追加土地开发支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.5万元,支出决算为11.47万元,完成预算的29.79%。

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算9.10万元,占79.34%;公务接待费支出决算2.37万元,占20.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。开支内容包括:

0支出万元。

0支出万元。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出9.10万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出9.10万元,主要用于主要用于扶贫、外出协调征地、土地调查、土地例行督查等工作的日常油料消耗及维修保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    3.公务接待费支出2.37万元,其中:

公务接待费支出决算比预算数增加0.98万元,增长20.66%。主要原因是专项违建检查工作、三调工作成果保密检查、卫片检查工作、土地开发整理中心项目验收工作等。

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计4.95万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.95万元,占100%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金1084.125139万元,自评覆盖率达到100%。

我部门(单位)共组织对“琼中县农村地质预防及环境卫生综合整治工程项目”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金1084.125139万元。从评价情况来看,农村地质预防及环境卫生综合整治工程资金来源为关于下达农村地灾预防及环境卫生综合治理工程资金,涉及文件: 关于下达农村地灾预防及环境卫生综合治理工程资金(琼中财建[2019]1765号)521.069278万元;关于下达农村地灾预防及环境卫生综合治理工程进度款(琼中财建[2019]2660号)175.729587万元;关于下达农村地灾预防及环境卫生综合治理工程进度款(琼中财建[2019]2038号)157.355745万元;关于下达农村地灾预防及环境卫生综合治理工程进度款(琼中财建[2019]2672号)229.970529万元;资金到位及时。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

琼中县农村地质预防及环境卫生综合整治工程项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是精心组织。项目负责股室、局办公室的相互支持与密切配合,保证了绩效目标自评工作的顺利开展;二是专人负责,全力推进项目绩效工作的开展;三是严格把关。在自评工作过程中,实地监督检查,严格把关,确保了绩效目标自评工作的准确性。 

(三)重点项目绩效评价情况(如有)。

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(如有)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度县自然资源和规划局部门(单位)机关运行经费137.51万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),机构改革新成立单位没有对比数。

(二)政府采购支出情况。

2019年度县自然资源和规划局部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积3686.8平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房3686.8平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆5辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程361.9911163万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》)

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