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名 称: 琼中黎族苗族自治县中平镇卫生院2021年单位预算 | |||
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目录
第一部分 中平镇卫生院概况
一、主要职能
二、单位预算构成
第二部分 中平镇卫生院2021年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 中平镇卫生院2021年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中平镇卫生院概况
一、主要职能
(一)琼中县中平镇卫生院职责:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。对预防保健、医疗卫生技术人员培训、医保系统管理、卫生监督与卫生管理。
(二)贯彻执行党和国家有关卫生工作方针政策、法律法规规
章;推进医药卫生体制改革;依法组织实施卫生工作的政策法规规章和依法制订发展规划、计划。
(三)贯彻国家基本药品采购、配送、使用的政策措施。
(四)贯彻预防为主方针,开展全民健康教育。
(五)加强基本理论、基本知识、基本技能训练,提高医疗质量、保险医疗安全。
二、单位预算构成
琼中县中平卫生院位于中平镇思河路9号,于2016年12月和原南方医院合并,2020年1月开始纳入预算,为差额拨款事业单位。在编人员11名,农场移交人员32名,其中:副院长2名,护士长1名,公卫组组长1名,医疗组组长1名。2020年年末本单位在职实有人数是55人,其中,在编11人,农场移交人员32名,编外人员12人。现内设机构有院办公室、预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、门诊、医学影像科等。
第二部分 中平镇卫生院2021年单位预算表
(此部分内容即为部门预算公开表10张表)
公开表1
财政拨款收支总表 | |||||||
部门(单位):中平镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、本年收入 | 630.3 | 一、本年支出 | 658.16 | 658.16 | |||
(一)一般公共预算拨款 | 630.3 | (一)一般公共服务支出 | 604.51 | 604.51 | |||
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||||
(三)国防支出 | |||||||
二、上年结转 | 27.86 | (四)公共安全支出 | |||||
(一)一般公共预算拨款 | 27.86 | (五)教育支出 | |||||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||||||
(七)文化体育与传媒支出 | |||||||
(八)社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | |||||
…… | |||||||
二、结转下年 | |||||||
收入总计 | 658.16 | 支出总计 | 658.16 | 658.16 |
公开表2
一般公共预算支出表 | ||||||
部门(单位):中平镇卫生院 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 658.16 | 542.96 | 115.2 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.52 | 48.52 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.13 | 5.13 | |||
210 | 卫生健康支出 | 444.16 | 489.31 | 115.2 | ||
01 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||
03 | 基层医疗卫生机构 | 441.16 | 424.55 | 16.61 | ||
02 | 乡镇卫生院 | 424.55 | 424.55 | |||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.61 | 16.61 | |||
04 | 公共卫生 | 69.59 | 69.59 | |||
08 | 基本公共卫生服务 | 58.31 | 58.31 | |||
09 | 重大公共卫生服务 | 11.28 | 11.28 | |||
06 | 中医(民族医)药专项 | 1.00 | 1.00 | |||
01 | 中医(民族医)药专项 | 1.00 | 1.00 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 25.78 | 25.78 | |||
02 | 事业单位医疗 | 25.78 | 25.78 | |||
99 | 其他卫生健康支出 | 25 | 25 | |||
99 | 其他卫生健康支出 | 25 | 25 | |||
221 | 住房保障支出 | 38.98 | 38.98 | |||
02 | 住房改革支出 | 38.98 | 38.98 | |||
01 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 |
公开表3
一般公共预算基本支出表 | |||||||
部门(单位): | 中平镇卫生院 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 623.41 | 623.41 | ||
301 | 工资福利支出 | 622.35 | 622.35 | ||||
01 | 基本工资 | 291.54 | 291.54 | ||||
02 | 津贴补贴 | 8.36 | 8.36 | ||||
07 | 绩效工资 | 111.47 | 111.47 | ||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.52 | 48.52 | ||||
09 | 职业年金缴费 | 5.13 | 5.13 | ||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.78 | 25.78 | ||||
12 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | ||||
13 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | ||||
14 | 医疗费 | 0.25 | 0.25 | ||||
99 | 其他工资福利支出 | 90.5 | 90.5 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
01 | 办公费 | ||||||
02 | 印刷费 | ||||||
07 | 邮电费 | 1.06 | 1.06 | ||||
11 | 差旅费 | ||||||
13 | 维修(护)费 | ||||||
18 | 专用材料费 | ||||||
25 | 专用燃料费 | ||||||
26 | 劳务费 | ||||||
99 | 其他商品和服务支出 | ||||||
310 | 资本性支出 | ||||||
03 | 专用设备购置 |
公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门(单位): | 中平镇卫生院 | 单位:万元 | |||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
公开表5
政府性基金预算支出表 | ||||||
部门(单位):中平镇卫生院 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | |||
公开表6
政府性基金预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||
部门:中平镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 |
公开表7
单位收支总表 | |||
部门(单位):中平卫生院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一.一般公共预算拨款收入 | 630.3 | 一.一般公共服务支出 | 604.51 |
二.政府性基金预算拨款收入 | 二.外交支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | 三.国防支出 | ||
三、事业收入 | 330 | 四.公共安全支出 | |
四、上级补助收入 | 五.教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六.科学技术支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 七.文化旅游体育与传媒支出 | ||
七、其他收入 | 八.社会保障和就业支出 | 53.65 | |
九.卫生健康支出 | |||
十.节能环保支出 | |||
十一.城乡社区支出 | |||
十二.农林水支出 | |||
十三.交通运输支出 | |||
十四.资源勘探工业信息等支出 | |||
本年收入合计 | 960.3 | 本年支出合计 | 658.16 |
十.用事业基金弥补收支差额 | 二十七.结转下年 | ||
十一.上年结转 | 27.86 | ||
收入总计 | 988.16 | 支出总计 | 658.16 |
公开表8
单位收入总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
预算部门(单位) | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
中平卫生院 | 988.16 | 53.65 | 604.51 | 330 |
公开表9
单位支出总表 | |||||||
部门(单位):中平镇卫生院 | 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2021年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 53.65 | 53.65 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 53.65 | 53.65 | ||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.52 | 48.52 | ||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.13 | 5.13 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 444.16 | |||||
01 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
03 | 基层医疗卫生机构 | 441.16 | 424.55 | 16.61 | |||
02 | 乡镇卫生院 | 424.55 | 424.55 | ||||
99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.61 | 16.61 | ||||
04 | 公共卫生 | 69.59 | 69.59 | ||||
08 | 基本公共卫生服务 | 58.31 | 58.31 | ||||
09 | 重大公共卫生服务 | 11.28 | 11.28 | ||||
06 | 中医(民族医)药专项 | 1.00 | 1.00 | ||||
01 | 中医(民族医)药专项 | 1.00 | 1.00 | ||||
99 | 其他卫生健康支出 | 25 | 25 | ||||
99 | 其他卫生健康支出 | 25 | 25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 38.98 | 38.98 | ||||
02 | 住房改革支出 | 38.98 | 38.98 | ||||
01 | 住房公积金 | 38.98 | 38.98 | ||||
公开表10
项目支出绩效信息表 | 单位:万元 | |||||||||||
部门(单位)名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
301009-中平镇卫生院 | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 10 | 417.48 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006642-养老保险 | 10 | 48.52 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006643-职业年金 | 10 | 5.13 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
301009-中平镇卫生 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006644-医疗保险 | 10 | 25.78 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006646-失业保险 | 10 | 1.25 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006647-工伤保险 | 10 | 0.3 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |
301009-中平镇卫生 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 10 | 0.25 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021R000000006663-住房公积金 | 10 | 38.98 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | |||||
46000021T000000000173-卫生健康发展专项资金 | 10 | 54.48 | 提高药品的可获得性。通过建立国家基本药物制度,建立基本药物的生产供应和质量保障体系,保证治疗常见病、多发病和危害公众健康的主要疾病基本药物的生产供应,通过实施十四项基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康主要卫生问題实施干预,减少主要健康危险因素。有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。(建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、儿童保健、孕产妇保健、者年人保健、高血压患者管理2型糖尿病患者管理、重性精神病管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处理和卫生监督协管、中医药健康服务管理,费混供避药具,健康素养促进行动) | 产出指标 | 成本指标 | 村卫生室基本药物补助标准 | ≥ | 8000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生项目长期聘用人员工资标准 | ≥ | 3000 | 元/月 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共卫生项目长期聘用人员人数 | ≥ | 10 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
301009-中平镇卫生 | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | ≥ | 7 | 处 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众的费用 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众对居住、生产、工作条件满意度提升 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
46903021T000000019454-基本药物制度补助专项资金 | 10 | 7.8 | 对村卫生室可按乡村医生服务人口数量和人均标准核定补助资金,体现多劳多得的原则。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展基本药物用药培训次数 | ≥ | 10 | 人/次 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 用于基层医疗卫生机构购药 | ≥ | 160000 | 元/年 | 30 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 降低群众的费用 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
46903021T000000019612-乡镇卫生院空编经费 | 10 | 5 | 落实财政补偿经费,确保基层医疗卫生机构人员基本工资 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员对工资发放的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 发放医务人员工资人数 | ≥ | 11 | 人数 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 发放工资标准 | ≥ | 3100 | 元/月 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 医务人员收入增长率 | ≥ | 10 | % | 30 | 正向指标 | |||||
46903021T000000019646-基本公共卫生服务补助资金 | 10 | 10.78 | 基本公共卫生服务项目工作督导,确保基本公共卫生服务逐步均等化。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对满意度象 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务督导次数 | ≥ | 100 | 次 | 40 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生宣传覆盖率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生宣传工作经费 | ≥ | 300000 | 元/年 | 30 | 正向指标 | |||||
46903021T000000019658-健康扶贫 | 10 | 3 | 解决贫困人口基本医疗有保障问题 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 帮扶对象走访次数 | ≥ | 10 | 人/次 | 30 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶对象基本医疗覆盖率 | ≥ | 90 | % | 40 | 正向指标 | |||||
46903021T000000021317-脊髓灰质炎疫苗强化免疫工作配套资金 | 10 | 0.2 | 为提高目标人群脊髓灰质炎疫苗接种率,提高全县疫苗全覆盖. | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脊髓灰质炎接种人群满意度 | ≥ | 85 | % | 30 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 提高全镇疫苗全覆盖 | ≥ | 85 | % | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 脊髓灰质炎儿童宣教次数 | ≥ | 2 | 次 | 30 | 正向指标 | |||||
46903021T000000022241-叶酸补助专项资金 | 10 | 0.09 | 改善孕妇孕育期间叶酸的缺乏 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇满意度 | ≥ | 95 | % | 40 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 孕妇叶酸费 | ≥ | 7 | 元/人 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 孕妇健康管理人数 | ≥ | 130 | 人/户 | 30 | 正向指标 | |||||
46903021T000000022342-妇女常见病及两癌筛查工作经费 | 10 | 1.99 | 为落实妇女发展纲要规划和健康扶贫工作任务,提升妇女常见病和宫颈癌、乳腺癌防治水平,增强妇女健康意识,建立保障妇女健康的长效机制。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 实际筛查人数 | ≥ | 300 | 人/次 | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 提升妇女健康意识户数 | ≥ | 300 | 人(户) | 30 | 正向指标 | |||||
46903021T000000022837-新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费 | 10 | 9 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控总的要求:按照早发现、早报告、早隔离、早诊断,早治疗的原则实行群防群控,严格落实综合防控措施, | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资采购 | ≥ | 80000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 传染病宣传活动次数 | ≥ | 30 | 场次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控到位率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
46903021T000000058769-综合医疗业务收入 | 10 | 330 | 综合医疗业务收入,主要支付卫生院日常开销,购药品、卫生材料,人员差旅费,水电费等正常运营 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 门诊诊疗人次 | ≥ | 20000 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 日常支出 | ≥ | 400000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 采购药品成本 | ≥ | 1500000 | 元/年 | 20 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗卫生服务治愈率 | 98 | % | 20 | 正向指标 | ||||||
第三部分 中平镇卫生院2021年单位预算情况说明
关于中平镇卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
中平镇卫生院2021年财政拨款收支总预算658.16万元。其中,收入总计658.16万元,包括一般公共预算本年收入630.3万元、上年结转27.86万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、……,结转下年0万元。
关于中平镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
中平镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款658.16万元,比上年预算数增加105.49万元,主要是一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出53.65万元、医疗卫生与计划生育支出25.78万元、住房保障支出38.98万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出53.65万元,占8.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出25.78万元,占3.92%;农林水支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;住房保障(类)支出38.98万元,占5.92%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为658.16万元,比上年预算数增加105.49万元,增长的主要原因是人员经费、项目经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为53.65万元,比上年预算数减少21.63万元,减少40.31%,减少的主要原因是去年职业年金做了农场移交人员部分。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2021年预算数为25.78万元,比上年预算数增加0.74万元,增长2.87%,增长的主要原因是单位职工增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为38.98万元,比上年预算数减少1.3万元,增下降3.33%,下降的主要原因是缴费基数减少。
三、关于中平镇卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明
中平镇卫生院2021年一般公共预算基本支出为623.41万元,其中:人员经费622.35万元,主要包括:基本工资291.54万元、津贴补贴8.36万元、奖金0万元、其他社会保障缴费1.82元、 绩效工资111.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、住房公积金38.98万元、 医疗费0.25万元、其他工资福利支出90.5万元。
对个人和家庭补助0万元,主要包括:生活补助0万元。
四、中平镇卫生院2021年“三公”经费预算情况说明
中平镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
五、关于中平镇卫生院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
中平镇卫生院2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于中平镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,中平镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探电力信息等支出和住房保障支出。一般公共预算收入收支总预算658.16万元。
七、关于中平镇卫生院2021年收入预算情况说明
中平镇卫生院2021年收入预算658.16万元,其中:上年结转27.86万元,占4.23%;一般公共预算收入630.3万元,占95.77%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;……。比上年预算数增加105.49万元,主要是人员经费、项目经费增加。
八、关于中平镇卫生院2021年支出预算情况说明
中平镇卫生院2021年支出预算658.16万元,其中:基本支出542.96万元,占82.49%;项目支出115.2万元,占17.5%。比上年预算数增加61.68万元,主要是项目经费增加。
九、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日中平镇卫生院本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2021年中平镇卫生院13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算658.16万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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