首页  >  信息公开专栏  >  卫生健康委员会  >  政府信息公开目录

微信
X
索 引 号: 00826577-5/2024-00173 分  类: 卫生、计划生育、妇女儿童
发文机关: 琼中县卫生健康委员会 发文日期: 2024年09月24日 17:00
名  称: 琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会2023年度部门决算公开报告
文  号: 主 题 词:

琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会

2023年度部门决算公开报告


目 录

第一部分 基本情况2

一、部门(单位)职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度部门决算公开表2

第三部分 2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15


第一部分 基本情况


  1. 部门(单位)职责

(一)贯彻落实党和国家有关卫生健康工作的方针政策、法 律法规,执行省委省政府决策部署、中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施和县委县政府工作部署。

(二)研究推进卫生健康改革,贯彻落实全县卫生健康发展 规划和政策措施;统筹规划全县卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施,推进基本医疗服务和基本公共卫生服务;组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(三)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出相关政策建议,组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(四)深化医疗领域对外开放,推进国际国内医疗资源合作,引进优质医疗资源和优秀卫生健康专业技术人才。

(五)组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(六)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务建设和医养结合工作。

(七)组织实施国家药物政策和基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策;组织开展食品安全风险监测。

(八)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全全县卫生健康综合监督管理体系。牵头全县控烟工作。

(九)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立我县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资源标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十)负责全县计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。落实计划生育政策,指导县计划生育协会的业务工作。

(十一)指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系,指导卫生健康管理人才和全科医生的队伍建 设;组织实施卫生健康管理相关科研项目,推进卫生健康科技 创新发展。

(十二)组织实施全县传承发展中医药事业工作。

(十三)负责全县的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)指导卫生健康服务体系及信息化建设。

(十五)推进信用体系建设和诚信宣传工作。

(十六)完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会2023年度部门决算编制范围的单位共22,包括:

  1. 琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会部门本级

琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会本级

(二)琼中黎族苗族自治县卫生健康委员下属单位

1.琼中黎族苗族自治县人民医院

2.琼中黎族苗族自治县中医院

3.琼中县妇幼保健院

4.琼中县疾病预防控制中

5.琼中县皮肤性病与精神卫生防治中心

6.琼中县石龙医院

7.琼中黎族苗族自治县营根社区卫生服务中心

8.琼中黎族苗族自治县卫生健康服务中心

9.琼中黎族苗族自治县爱国卫生办公室

10.琼中黎族苗族自治县中平镇卫生院

11.琼中黎族苗族自治县湾岭镇中心卫生院

12.琼中黎族苗族自治县湾岭镇乌石卫生院

13.琼中黎族苗族自治县黎母山镇卫生院

14.琼中黎族苗族自治县营根镇卫生院

15.琼中黎族苗族自治县长征镇卫生院

16.琼中黎族苗族自治县和平镇卫生院

17.琼中黎族苗族自治县上安乡卫生院

18.琼中黎族苗族自治县吊罗山乡卫生院

19.琼中黎族苗族自治县红毛镇卫生院

20.琼中黎族苗族自治县什运乡卫生院

21.琼中黎族苗族自治县红十字会


第二部分 2023年度部门决算公开报表


一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   


第三部分 2023年度部门决算情况说明


一、收入支出总体情况说明
  2023年度收入总46,628.72万元,支出总计46,628.72万元,与2022年度相比,收入、支出总计各增加6811.13万元,增长17.11%

(一收入总计主要构成

本年46,318.59万元。

使用非财政拨款结余37.43万元,较2022年度决算数减少443.73万元

年初结转结272.69万元,较2022年度决算数减少13.85万元,下降4.83%

(二支出总计主要构成

本年支44,118.70万元。

结余分配2,236.73万元,较2022年度决算数增加2077.34万元,增长1303.31%

末结转结余273.28万元,较2022年度决算数增加1.26万元,增长0.46%

二、收入决算情况说明
  本年收入46,318.59万元,其中:财政拨款收入26,288.37万元,占56.76%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入20,003.25万元,占43.19%经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%其他收入26.96万元,占0.05%

三、支出决算情况说明

本年支出44,118.70万元,其中:基本支出30,089.06万元,占68.2%;项目支出14,029.64万元,占31.8%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入26,288.37万元,支出26,288.37万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加3483.43万元,增长15.27%。支出增加3468.13万元,增长15.2%

财政拨款年初结转结余215.79万元,较2022年度决算数减少15.3万元,下降6.62%

财政拨款年末结转结余215.79万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,288.37万元,占本年支出合计的59.59%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3966.24万元,下降17.77%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,288.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出18.42万元,占0.07%外交(类)支出2.18万元,占0.008%文化旅游体育与传媒(类)支出0.41万元,占0.002%社会保障和就业(类)支出1855.53万元,占7.05%卫生健康(类)支出23571.59万元,占89.67%节能环保(类)支出301.9万元,占1.15%住房保障(类)支出538.33万元,占2.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17110.32万元,支出决算为26288.37万元,完成年初预算的153.64%。其中:

  1. 一般公共服务(类)统战事务支出(款)其他统战事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.17万元。

  1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为6.94万元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的97.12%

  1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为13万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算的88.54%

  1. 外交(类)外交管理事务支出(款)其他外交管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.18万元。

  1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游支出(款)群众文化支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.37万元

  1. 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.04万元

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为27.81万元,支出决算为19.75万元,完成年初预算的71.02%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为135.33万元。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1036.82万元,支出决算为1027.21万元,完成年初预算的99.07%

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为536.18万元,支出决算为541.76万元,完成年初预算的101.01%

  1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.13万元。

  1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为10.36万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的100.77%

  1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人事业(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14.72万元。

  1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行支出(项)。

年初预算为46.75万元,支出决算为49.4万元,完成年初预算的105.67%

  1. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的187.2%

  1. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.56万元。

  1. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元。

  1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为298.91万元,支出决算为279万元,完成年初预算的93.34%

  1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为40万元,支出决算为35.68万元,完成年初预算的89.2%

  1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为395.84万元,支出决算为540.97万元,完成年初预算的136.66%

  1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。

年初预算为3251.74万元,支出决算为5185.6万元,完成年初预算的159.47%

  1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为976.55万元,支出决算为851.18万元,完成年初预算的87.16%

  1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。

年初预算为8.77万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的96.92%

  1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为104.27万元,支出决算为703.01万元,完成年初预算674.22%

  1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。

年初预算为434.18万元,支出决算为483.97万元,完成年初预算的111.47%

  1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为3638.05万元,支出决算为3975.49万元,完成年初预算的109.28%

  1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为279.55万元,支出决算为267万元,完成年初预算的95.51%

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。

年初预算为877.92万元,支出决算为968.09万元,完成年初预算的110.27%

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。

年初预算为1082.06万元,支出决算为582.39万元,完成年初预算的53.82%

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。

年初预算为37.75万元,支出决算为42.64万元,完成年初预算的112.95%

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为1628.26万元,支出决算为1647.27万元,完成年初预算的101.17%

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为315.32万元,支出决算为6118.62万元,完成年初预算的1940.45%

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为322.16万元。

  1. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为279.77万元,支出决算为257.25万元,完成年初预算的91.95%

  1. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为356.96万元,支出决算为308.25万元,完成年初预算的86.35%

  1. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为142.94万元,支出决算为211.21万元,完成年初预算的147.76%

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.54万元。

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为291.55万元,支出决算为289.54万元,完成年初预算的99.31%

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为224.55万元,支出决算为224.42万元,完成年初预算的99.94%

  1. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为34.5万元。

  1. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为224.35万元,支出决算为222.31万元,完成年初预算的99.09%

  1. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为301.9万元。

  1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为533.07万元,支出决算为538.33万元,完成年初预算的100.97%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12,268.49万元,其中:人员经费12,002.63万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费265.86万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少498.11万元,下降100%

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2022年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出持平

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.66万元,支出决算为16.43万元,完成预算的72.51%2022年度相比,“三公”经费支出减少12.5万元下降43.21%

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算14.51万元,占88.31%;公务接待费支出决算1.92万元,占11.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

   2.公务用车购置及运行维护费支出14.51万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费支出14.51万元,主要用于公务用车燃料费、维修费

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.29万元,下降1.96%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少11.66万元下降44.55%

  3.公务接待费支出1.92万元,其中:

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待8批次,接待253人次;主要用于接待用餐费。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少5.94万元,下降75.57%。与2022年度相比,公务接待费支出减少0.84万元下降30.43%,主要原因是厉行节约,减少公务用餐。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目301个,共涉及资金26,288.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

共组织对“基本公共卫生服务补助专项资金”等301个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26,288.37万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出26,288.37万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映严重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目等301个项目绩效自评结果(包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告)。

重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目项目绩效自评表:

重精神障碍患者门诊治疗免费服用基本药物项目项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是严重精神障碍患者规律服药率不低于90%;二是为全县800名严重精神障碍患者提供门诊免费服用基本药物补助,提高患者治疗依从性。发现的主要问题及原因:是绩效目标指标没有完全实现量化细化。下一步改进措施:制定并完善绩效目标指标推动在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置绩效指标实现量化、细化

(三)部门评价结果

(四)财政评价结果

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会部门机关运行经69.04万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算减少253.26万元,下降78.58%

(二)政府采购支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县卫生健康委员会部门政府采购支出总额2689.32万元,其中:政府采购货物支1790万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出899.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额0%

(三)国有资产占用情况。

截至20231231日,本部门拥有房屋面积73701.40平方米,其中:办公用房44296.73平方米,业务用房9778.59平方米,其他(不含构筑物)19626.08平方米。

本部门共有车辆47辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车17辆,其他用车主要是其他车车型车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)10台(套)。

年末在建工程18396.11万元。


第四部分 名词解释


财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



相关文档

网站导航>

网站地图 |  联系我们

版权所有 琼中黎族苗族自治县人民政府网  主办单位:琼中黎族苗族自治县人民政府办公室

琼公网安备 46903002000012号   政府网站标识码:4690300002  琼ICP备05000041号

电子信箱:qzwzglzx2018@163.com  运行维护:琼中黎族苗族自治县人民政府网站管理中心